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2016年济宁市人大常务委员会办公室部门预算

颁布单位:山东省济宁市人大常委会 文号:
颁布日期:2016-03-30 失效日期:
效力级别:地方法规及地方人大文件 法规类别:合同纠纷

2016年济宁市人大常务委员会办公室部门预算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表(功能分类科目)

二、2016年收支预算总表(经济分类科目)

三、2016年收入预算表

四、2016年支出预算表

五、2016年财政拨款收支预算表

六、2016年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2016年政府性基金支出预算表

八、2016年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2016年政府采购预算表

十、2016年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分2016年部门预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

市人大常务委员会的主要职责为:1、在本市行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。3、召集本级人民代表大会会议。4、讨论决定本市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项;根据本级人民政府的建议,决定对本市国民经济社会发展计划和预算的部分变更;决定授予地方的荣誉称号。5、监督市人民政府、市人民法院和人民检察院的工作;撤销区、县人民代表大会及其常务委员会不适当的决议;撤销市人民政府不适当的决定和命令;受理人民群众对济宁市国家机关和国家工作人员的申诉和意见。6、在济宁市人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;在市长、市中级人民法院院长、市人民检察院捡察长因故不能担任职务的时候,决定代理人选;决定市人民政府组成人员、市人民法院审判人员、市人民检察院检察人员的任免;在济宁市人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由它任命的市人民政府其他组成人员和市人民法院审判人员、市人民检察院检察人员的职务;在济宁市人民代表大会闭会期间,补选山东省人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、机构设置

市人大常委会的内设机构共有13个,包括内务司法工作室、财政经济工作室、教育科学文化卫生工作室、城乡建设与环境资源保护工作室、农业与农村工作室、民族侨务外事工作室、办公室、研究室、人事代表工作委员会、预算工作委员会、法制工作委员会、信访处和老干部处。其中,信访处为副处级办事机构,老干部处为副县级全额预算管理事业单位,其余均为处级建制。

机关共有科室24个,具体设置情况为:内务司法工作室下设秘书科,财政经济工作室下设秘书科、经济规划审查科,教育科学文化卫生工作室下设秘书科,城乡建设与环境资源保护工作室下设秘书科,农业与农村工作室下设秘书科,民族侨务外事工作室下设秘书科,办公室下设秘书科、人事科、行政科、接待科,研究室下设综合科、宣传信息科,人事代表工作委员会下设综合科、代表联络科、选举任免科,预算工作委员会下设综合科、预决算审查科,法制工作委员会下设综合科、法规科、备案审查科,信访处下设接访科,老干部处下设生活服务科、医疗保健科。

第二部分

2016年部门预算表

表1.2016年收支预算总表(功能分类科目)

表2.2016年收支预算总表(经济分类科目)

表3.2016年收入预算表

表4.2016年支出预算表

表5.2016财政拨款收支预算表

表6.2016年一般公共预算财政拨款支出预算表

表7.2016年政府性基金支出预算表

表8.2016年财政拨款安排的基本支出预算表

表9.2016年政府采购预算表

表10.2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

(详表附后)

第三部分

2016年部门预算情况和

重要事项说明

一、2016年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2016年收入预算为2275.62万元,其中:财政拨款2195.62万元,上年结转201.38万元。

2016年支出预算为2275.62万元,其中:按功能分类科目,一般公共服务支出(类)2347万元;按经济分类科目,工资福利支出(类)851.40万元。

(二)财政拨款收支情况

2016年当年财政拨款收入预算为2195.62万元,其中:经费拨款2195.62万元。

2016年财政拨款支出预算为2195.62万元,具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出2145.62万元,主要用于人大事务。

2、社会保障和就业(类)支出0万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016年当年一般公共预算财政拨款支出预算为2195.62万元,具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出2195.62万元,主要用于人大事务运行。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出0万元。

(四)政府性基金支出预算情况

2016年政府性基金支出预算为0万元,具体情况如下:

1、文化体育传媒(类)支出0万元。

2、农林水(类)支出0万元。

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2016财政拨款安排的基本支出预算1559.02万元,其中:

人员经费1115.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

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